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注册会计师《审计》思维导图第二十章:企业内部控制审计

来源:233网校 2020年3月21日

注册会计师《审计》考试教材第二十章内容为:企业内部控制审计,包括九个小节,内容分别是内部控制审计的概念;计划审计工作;自上而下的方法;测试控制的有效性;企业层面控制的测试;业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试等。

【本章思维导图】

审计第20章思维导图

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