第二节 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
1.在购货业务中,采购部门在收到请购单后,只能对经过批准的请购单发出订购单。订购单一般为一式四联,其副联无需送交( )。
A、编制请购单的部门
B、验收部门
C、应付凭单部门
D、供应商
2.在内部控制良好的情况下,收到商品时,负责验收人员应当与商品进行核对的原始凭证为( )。
A、供应商发运文件及订货单
B、验收报告与供应商发运文件
C、请购单及订货单
D、验收报告与订货单
3.已发生的采购交易均已记录的关键内部控制不包括( )。
A、采购经适当级别批准
B、订购单均经事先连续编号并将已完成的采购登记入账
C、验收单均经事先连续编号并已登记入账
D、应付凭单均经事先连续编号并已登记入账
4.下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。
A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单
B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符
C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据
D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门
5.被审计单位采购交易的相关控制中,正确的是( )。
A、购进商品验收由仓库保管员负责
B、预先连续编号的订购单可以为采购交易的完整性提供证据
C、请购单是证明采购交易的完整性认定的凭据之一
D、验收单可以不预先连续编号
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